Organizations
主要认真开展公司及下属子公司落实重大决议、生长妄想、年度营业妄想和内部控制、财务收支、经济运动、建设项目、向导职员经济责任等内部审计项目以及审计整改等内部审计事情;开展公司内部控制系统健全完善,内部控制评价事情;开展公司违规谋划投资责任追究系统健全完善及公司年度违规谋划投资责任追究事情。
(一)拟订公司内部审计、内控评价、违规谋划投资责任追究管理制度、步伐并监视实验。
(二)制订公司年度审计妄想、内控评价并组织实验。
(三)对总公司及下属子公司贯彻落实公司重大决议情形;生长妄想、战略决议、重大步伐及年度营业妄想执行情形;财务收支及其有关经济运动情形;建设项目、手艺刷新项目、重大投资运动情形及其有关招投标、物资采购管理情形;下属单位认真人推行经济责任情形;下属子公司内部控制制度的健全性和有用性及危害管理情形举行审计、评价。
(四)组织开展公司审计整改、内控评价事情,监视和落实审计发明和内控缺陷整改。
(五)组织开展公司内部审计、内控评价和违规谋划投资责任追究事情相关培训事情。
(六)认真公司第三方内部审计机构及相关中介机构的选聘及管理事情。
(七)配合上级政府机关的审计、违规谋划投资责任追究及内控系统建设事情。
(八)认真公司内控系统建设、内部控制评价报告事情。
(九)认真公司违规谋划投资责任追究系统建设,违规谋划投资责任损失线索视察、报告及一样平常管理事情。
(十)认真公司党委审计委员会、内控建设向导小组办公室的一样平常事务事情。
(十一)承办公司党委、公司向导交办的其他事项。
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